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華陰市接待辦2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、擬定我市接待管理的有關(guān)配套政策,并組織實施;負(fù)責(zé)管理全市內(nèi)務(wù)和重要商務(wù)接待工作;

2、負(fù)責(zé)管理全市外事接待工作,負(fù)責(zé)承辦來我市國外官方代表團(tuán)組的接待任務(wù);

3、負(fù)責(zé)全市接待工作的規(guī)范管理,積極引導(dǎo)各窗口行業(yè)做好全社會面上的各項接待服務(wù)工作;

4、承辦市委、市政府交辦的其他接待任務(wù);

5、本單位內(nèi)設(shè)綜合股、接待股;

二、2017年部門主要工作任務(wù)

嚴(yán)格按照市委、市政府工作安排,做好組織協(xié)調(diào),全面細(xì)化辦文、辦會辦事工作,全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

三、部門基本情況

我辦屬財政全額撥款事業(yè)單位。

單位名稱

性質(zhì)

經(jīng)費管

理方式

在職

人數(shù)

退休

人數(shù)

離休

人數(shù)

1

華陰市接待辦

事業(yè)單位

財政撥款

11

0

0

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日固定資產(chǎn)232286元,車輛一臺價值234787元,其他固定資產(chǎn)56486元。

五、2017年部門預(yù)算說明

(一)2017年度收入支出預(yù)總體情況

1、收入總計166.7萬元。16年收入166.2,較上年增加5000元,人員工資增長。

公共預(yù)算財政撥款收入166.7萬元,為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

2、支出總計166.7萬元,16年收入166.2,較上年增加5000元,人員工資增長。

基本支出66.7萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出61.9萬元,商品和服務(wù)支出0.9萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出3.9萬元,項目支出100萬元

(二)財政撥款支出預(yù)算情況說明

1、財政撥款支出預(yù)算總體情況。

2017年度財政撥款支出166.7萬元,其中:基本支出66.7萬元,較上年增加5000元,人員工資增長。項目支出100萬元較上年變化,

(三)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年車輛運行1萬元,接待費100萬元,?本年度較上年三公經(jīng)費無增減變化情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出101萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元,公務(wù)接待費100萬元。

1、無因公出國(境)費用支出情況

2、2017年公務(wù)用車運行維護(hù)預(yù)支出1萬元主要用于單位車輛維護(hù)費。

3、公務(wù)接待費用預(yù)支出100萬元,用于上級部門及其它縣市檢查交流餐費及住宿費

(四)政府性基金決算支出情況。

當(dāng)年無政府性基金決算支出情況。

(五)本年度無政府采購情況

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.9萬元,主要用于辦公費及機(jī)關(guān)運行。

(七)本年度無政府采購情況

(八)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞

1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)(項):指住行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出