一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、擬定我市接待管理的有關(guān)配套政策,并組織實施;負(fù)責(zé)管理全市內(nèi)務(wù)和重要商務(wù)接待工作;
2、負(fù)責(zé)管理全市外事接待工作,負(fù)責(zé)承辦來我市國外官方代表團(tuán)組的接待任務(wù);
3、負(fù)責(zé)全市接待工作的規(guī)范管理,積極引導(dǎo)各窗口行業(yè)做好全社會面上的各項接待服務(wù)工作;
4、承辦市委、市政府交辦的其他接待任務(wù);
5、本單位內(nèi)設(shè)綜合股、接待股;
二、2017年部門主要工作任務(wù)
嚴(yán)格按照市委、市政府工作安排,做好組織協(xié)調(diào),全面細(xì)化辦文、辦會辦事工作,全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
三、部門基本情況
我辦屬財政全額撥款事業(yè)單位。
序 號 |
單位名稱 |
性質(zhì) |
經(jīng)費管 理方式 |
在職 人數(shù) |
退休 人數(shù) |
離休 人數(shù) |
1 |
華陰市接待辦 |
事業(yè)單位 |
財政撥款 |
11 |
0 |
0 |
四、部門資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日固定資產(chǎn)232286元,車輛一臺價值234787元,其他固定資產(chǎn)56486元。
五、2017年部門預(yù)算說明
(一)2017年度收入支出預(yù)總體情況
1、收入總計166.7萬元。16年收入166.2,較上年增加5000元,人員工資增長。
公共預(yù)算財政撥款收入166.7萬元,為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
2、支出總計166.7萬元,16年收入166.2,較上年增加5000元,人員工資增長。
基本支出66.7萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出61.9萬元,商品和服務(wù)支出0.9萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出3.9萬元,項目支出100萬元
(二)財政撥款支出預(yù)算情況說明
1、財政撥款支出預(yù)算總體情況。
2017年度財政撥款支出166.7萬元,其中:基本支出66.7萬元,較上年增加5000元,人員工資增長。項目支出100萬元較上年變化,
(三)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年車輛運行1萬元,接待費100萬元,?本年度較上年三公經(jīng)費無增減變化情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出101萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元,公務(wù)接待費100萬元。
1、無因公出國(境)費用支出情況
2、2017年公務(wù)用車運行維護(hù)預(yù)支出1萬元主要用于單位車輛維護(hù)費。
3、公務(wù)接待費用預(yù)支出100萬元,用于上級部門及其它縣市檢查交流餐費及住宿費
(四)政府性基金決算支出情況。
當(dāng)年無政府性基金決算支出情況。
(五)本年度無政府采購情況
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.9萬元,主要用于辦公費及機(jī)關(guān)運行。
(七)本年度無政府采購情況
(八)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4.一般行政管理事務(wù)(項):指住行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出