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華陰市宣傳部2017年財政預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算

華陰市宣傳部2017年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

1、根據(jù)中、省、渭南市委宣傳部和市委安排部署制定和實施全市宣傳思想工作任務(wù)、政策和措施,為經(jīng)濟建設(shè)中心服務(wù),為改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局服務(wù)。

2、指導(dǎo)全市各級黨組織宣傳部門和宣傳文化系統(tǒng)單位的工作,協(xié)調(diào)全市宣傳工作的步調(diào)。

3、指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作;代管市精神文明建設(shè)辦公室工作;領(lǐng)導(dǎo)全市思想政治研究會。

4、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,把握正確導(dǎo)向、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市新聞工作、并在政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo);歸口管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳;宏觀管理全市文化文藝工作;配合市委組織部做好黨員教育工作。

5、負(fù)責(zé)全市對外宣傳工作。以及中、省、渭南市新聞媒體的有關(guān)通聯(lián)工作,指導(dǎo)對臺宣傳工作。

6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化、廣播電視、出版、文化工作。以及有關(guān)新聞出版、文化藝術(shù)等專業(yè)性群眾團(tuán)體工作。

7、負(fù)責(zé)宣傳文化協(xié)調(diào)下屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的了解、考察、并提出任免意見。

8、聯(lián)系宣傳、文化系統(tǒng)的知識分子,并配合有關(guān)部門做好知識分子工作;主管全市新聞系列和企業(yè)思想政治工作干部的職稱評審工作。

9、完成市委和渭南市委宣傳部交辦的其他工作。

機構(gòu)設(shè)置:華陰市宣傳部內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室等科室,下屬二級單位有外宣辦、文明辦。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)做好2017年度全市理論武裝工作

2、?切實抓好全市對外宣傳和輿情穩(wěn)控工作

3、?抓好社會和足以核心價值觀建設(shè)工作,實現(xiàn)“六進(jìn)”

4、?開展各項精神文明創(chuàng)建工作

5、抓好中省市各級重要會議精神的宣講工作

6、協(xié)調(diào)指導(dǎo)文廣局、文聯(lián)抓好全市文體廣電和文藝事業(yè)

三、部門基本情況(注:部門基本情況函二級單位情況)

單位名稱

性質(zhì)

經(jīng)費管

理方式

在職

人數(shù)

退休

人數(shù)

離休

人數(shù)

1

宣傳部

行政

行政

19

2

四、?部門資產(chǎn)占有使用情況

辦公地點為市委大樓,無獨立辦公院落,截止2016年12月31日我單位所屬固定資產(chǎn)共計28.9元,其中車輛一臺19.4萬,其他固定資產(chǎn)(桌椅電腦等辦公用品)9.5萬,我單位固定資產(chǎn)嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度使用固定資產(chǎn),確保充分利用,無流失。

五、2017年部門預(yù)算說明

1.全年預(yù)算收入194.6萬元,全部來自公共預(yù)算撥款。較上年增加人員工資收入3.1萬元。

2.全年預(yù)算支出194.6萬元,?其中(其中工資福利支出153.2萬元、對個人和家庭的補助支出25.4萬元、日常公用經(jīng)費16萬元。)較上年增加人員工資支出。

3.2017年本部門無政府性基金支出

4.2017年較上年三公經(jīng)費預(yù)算10.9萬元。其中公車運行7.1萬元、公務(wù)接待3.8萬元、因公出國境0元,無增減、無變化

5.我部在2017年將嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,認(rèn)真貫徹落實中央及省市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,對車輛進(jìn)行嚴(yán)格管理,專人負(fù)責(zé)車輛加油及維修,對公務(wù)接待嚴(yán)格控制,嚴(yán)格按照接待規(guī)定及接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?!叭苯?jīng)費預(yù)算和上年相同

6.2017年宣傳部無政府采購預(yù)算支出

7.專業(yè)性較強的名詞

(一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

六、附件:宣傳部2017年財政預(yù)算公開表.xls