2016年華陰市編辦部門決算和“三公”經(jīng)費公開說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中、省、渭南市關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)。研究擬定全市行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案,制定全市機構(gòu)編制管理辦法和實施細(xì)則。
2、統(tǒng)一管理全市黨政機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、法院、檢察院、各民主黨派、群眾團體機關(guān)的機構(gòu)編制工作。
3、審核市級機關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整和劃分;協(xié)調(diào)市委各部門之間、市政府各部門之間、市委各部門與政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)(街道)之間的職責(zé)分工。
4、擬定市級機關(guān)各部門、各鎮(zhèn)(街道)人員編制分配方案,審核市級機關(guān)、各鎮(zhèn)(街道)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置和人員編制以及科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審批市級機關(guān)、鎮(zhèn)(街道)內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員結(jié)構(gòu);審批辦理機關(guān)事業(yè)單位進人《控編通知單》。
5、承辦報送市委、市政府的有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能、機構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作;參與審核市政府各部門及有關(guān)事業(yè)單位的行政許可事項。
6、建立機構(gòu)編制管理與財政預(yù)算相互配套協(xié)調(diào)的約束機制,控制機構(gòu)編制膨脹和人員盲目增長。
7、研究擬定全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案以及市屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理規(guī)定和辦法;審核事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費管理形式。
8、貫徹執(zhí)行中、省、渭南市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律法規(guī),建立健全事業(yè)單位法人登記制度,依法組織實施事業(yè)單位登記管理工作,督促檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。
9、綜合全市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理情況,監(jiān)督檢查行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制、事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。
10、負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的調(diào)查研究、年報統(tǒng)計工作。
11、負(fù)責(zé)全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊的審核工作,對全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱進行規(guī)范管理。
12、貫徹執(zhí)行中、省及渭南市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼管理辦法和相關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼管理工作。
13、負(fù)責(zé)華陰市推進職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室、華陰市簡政放權(quán)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
14、完成市委、市政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作事項。
(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況
華陰市機構(gòu)編制委員會辦公室,為華陰市機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu),既為市委工作部門,又為市政府工作部門,列市委工作機構(gòu)序列。內(nèi)設(shè)辦公室、編制股、事業(yè)單位登記管理股、督查股、職轉(zhuǎn)辦等5個機關(guān)股室。
(三)部門決算單位構(gòu)成情況
序 號 |
單位名稱 |
性質(zhì) |
經(jīng)費管 理方式 |
在職 人數(shù) |
退休 人數(shù) |
離休 人數(shù) |
1 |
華陰市機構(gòu)編制委員會 辦公室 |
行政 |
全額 |
8 |
0 |
0 |
2 |
二、部門決算收支情況說明
(一)2016年度收入支出決算變化情況
1、2016年收入總計為57.20萬元,較2015年收入總計51.50萬元增加5.70萬元。原因主要是人員工資增長。
2016年收入總計57.20萬元,包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入57.20萬元,為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
(2)政府性基金收入無。
(3)事業(yè)收入無。
(4)經(jīng)營收入無。
(5)其它收入0.01萬元,全部為利息收入。
2、2016年支出總計57.20萬元,較2015年支出總計51.50萬元增加5.70萬元。原因主要是人員工資增長。
2016年支出總計57.20萬元,包括:
(1)基本支出57.20萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出39.2萬元,對個人和家庭的補助支出2.7萬元,商品和服務(wù)支出14.7萬元。
(2)項目支出0.6萬元,主要是購置辦公設(shè)備。
(3)經(jīng)營支出,無此項支出。。
(4)對附屬單位補助支出,無此項支出。
(5)結(jié)余分配,無此項支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。主要指安排保障本部門機關(guān)運行的各項資金。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.7萬元。
(三)政府采購執(zhí)行情況表
2016年度本部門無政府采購支出。
(四)專業(yè)性較強的名詞進行解釋:
1、行政運行(2011001):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2、其他人力資源事務(wù)支出(2011099):反映除行政運行、一般行政管理事務(wù)等13項人力資源事務(wù)支出以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。
3、社會保障和就業(yè)支出(208):反映我單位在社會保障和就業(yè)方面的支出。
4、歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年度“三公”經(jīng)費支出3.8萬元,無因公出國(境)費用。公務(wù)用車購置費用0元,運行維護費3.7萬元,年末保有量1輛。公務(wù)接待費0.1萬元,公務(wù)接待2批次29人次。2015年度“三公”經(jīng)費支出3.6萬元:公務(wù)用車購置費用0元,運行維護費3.5萬元。公務(wù)接待費0.1萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出較2015年度增加0.2萬元,其原因為:2016年開展脫貧攻堅相關(guān)工作進村入戶公務(wù)用車費用增加,公務(wù)接待費和上年相同。