華陰市各類基金會清欠領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明
一、主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)全市各類基金會清欠工作有關(guān)政策、法規(guī)的宣傳及清欠工作有關(guān)制度的制定和完善工作;
2、負(fù)責(zé)各類基金會清欠工作的組織協(xié)調(diào)、督促檢查和資金工作;
3、收集、匯總、上報有關(guān)報表資料、掌握清欠工作動態(tài)、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);
4、會同有關(guān)部門做好各類基金會及債務(wù)人的資產(chǎn)評估工作;
5、配合有關(guān)部門做好債務(wù)責(zé)任人的處理工作;
6、指導(dǎo)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)做好各類基金會借(貸)款的清償工作;
7、承辦市各類基金會清欠領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作;
8、承辦市委、市政府交辦的其它工作。
二、主要工作任務(wù)完成情況
1、抓好政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提升黨員干部的政治素質(zhì)和黨性修養(yǎng)?!∫皇情_展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育;二是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)“三項(xiàng)機(jī)制”系列文件;三是學(xué)習(xí)十八屆六中全會精神,深刻理解六中全會的精髓。
2、做好全市各類基金會清欠工作有關(guān)政策、法規(guī)的宣傳及清欠工作有關(guān)制度的制定和完善工作。
3、做好各類基金會清欠工作的組織協(xié)調(diào)、督促檢查和資金工作。
4、抓好重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作,完成工商聯(lián)基金會股金兌付,確保不引發(fā)新的矛盾。
5、提高認(rèn)識,積極做為,耐心處理上訪群眾,維護(hù)穩(wěn)定大局。
6、做好包村、創(chuàng)文、黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和市委、市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
三、部門基本情況
華陰市清欠辦成立于2003年,正科建制事業(yè)單位,掛靠市政府辦,編制5名,實(shí)有在職人員10名。主要是負(fù)責(zé)全市各類基金會清欠工作有關(guān)政策、法規(guī)的宣傳及清欠工作有關(guān)制度的制定和完善;負(fù)責(zé)市各類基金會清欠工作的組織協(xié)調(diào)、督促檢查和資金管理工作。
本單位屬于事業(yè)全額財政撥款單位 |
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序 序號 |
單位名稱 |
性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)管 理方式 |
在職 人數(shù) |
退休 人數(shù) |
離休 人數(shù) |
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1 |
華陰市清欠辦 |
事業(yè) |
全額財政 |
10 |
0 |
0 |
四、部門資產(chǎn)占有使用情況
主要公開部門車輛及單價20萬元以上的設(shè)備占用使用情況。截至2016年12月31日,本部門所屬各決算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺。
五、2016年部門決算說明
(一)、收支決算總體情況。
1、2016年部門決算收入58.5萬元,全部為財政撥款收入。比去年部門決算總體減少0.9萬元。原因是2016年度單位壓縮開支,減少不必要的公務(wù)活動。
2016年收入總計58.5萬元包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入58.5萬元,為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
(2)政府性基金收入無
(3)事業(yè)收入無。
(4)經(jīng)營收入無。
2、2016年部門決算支出58.5萬元(按照支出功能分類科目):基本支出58.5 萬元,比去年部門決算減少0.9萬元。具體是:2016年度單位壓縮開支,減少不必要的公務(wù)活動。
2016年支出總計58.5萬元,包括:
(1)基本支出58.07萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出52.82萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.46萬元,商品和服務(wù)支出1.79萬元。
(2)項(xiàng)目支出0.43萬元,主要是辦公設(shè)備購置
(3)經(jīng)營支出,無此項(xiàng)支出。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出,無此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配,無此項(xiàng)支出。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2016年度財政撥款支出58.5萬元,較2015年度財政撥款支出減少0.9萬元。原因是2016年度單位壓縮開支,減少不必要的公務(wù)活動。
其中:基本支出58.07萬元,項(xiàng)目支出0.43萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明)工資福利支出52.82萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.46萬元,商品和服務(wù)支出1.79萬元,其他資本性支出0.43萬元(辦公設(shè)備購置)。
(2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。主要指安排保障本部門機(jī)關(guān)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的各項(xiàng)資金。2016年本部門機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.79萬元。
(3)
(三)2016年部門決算政府采購情況表
無此項(xiàng)支出
(四)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.6萬元,其中,無因公出國(境)費(fèi)用,無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,公務(wù)接待費(fèi)用0.6萬元,2016年共接待150人,36批次,主要接待上訪群眾及工作交流人員。2016年度公務(wù)接待費(fèi)比2015年度無變化,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,控制接待費(fèi)支出。
六、附表:2016清欠辦決算.xls