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華陰市機(jī)關(guān)工委2016年度決算公開表

2016年機(jī)關(guān)工委部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門基本情況

(一)主要職責(zé):

1.負(fù)責(zé)安排部署市直機(jī)關(guān)黨建工作。

2.指導(dǎo)所屬基層黨組織加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)黨員的教育、監(jiān)督和管理。

3.指導(dǎo)督促所屬基層黨組織的換屆選舉、組織設(shè)置和黨建活動(dòng)的組織實(shí)施工作。

4.負(fù)責(zé)管理維護(hù)市直機(jī)關(guān)工委黨組織、黨員信息管理系統(tǒng)、做好所屬黨員組織關(guān)系遷轉(zhuǎn)和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正工作。

5.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)發(fā)展黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正工作。

6.指導(dǎo)基層黨組織黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)工作,妥善處置不合格黨員。

7.完成市委交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

華陰市直機(jī)關(guān)工委不設(shè)股室,設(shè)正科1名,副科3名。

(三)決算單位構(gòu)成:

華陰市直機(jī)關(guān)工委為行政單位,無下屬單位,納入華陰市直機(jī)關(guān)工委2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

序號(hào)

單位名稱

性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管

理方式

在職人數(shù)

退休人數(shù)

離休人數(shù)

1

華陰市直機(jī)關(guān)工委

行政機(jī)關(guān)

全額撥款

10

3

0

二、2016年度部門決算收支情況說明

1、2016年收入總計(jì)86.16萬元。包括:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入86.16萬元,為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。較2015年度相比決算收入增加0.66萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

2016年收入總計(jì)86.16萬元,包括:

(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入86.16萬元,為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

(2)政府性基金無。

(3)事業(yè)收入無。

(4)經(jīng)營收入無。

(5)其他收入無。

2、2016年支出總計(jì)86.16萬元,包括:

(1)2016年基本支出86.16萬元。較2015年度相比決算增加0.66萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

2016年支出總計(jì)86.16萬元,包括:

(1)基本支出86.16萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出58.95萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.17萬元,商品和服務(wù)支出6.05萬元。

(2)2016年決算數(shù)為86.16萬元,2015年決算數(shù)為85.5萬元,同比去年增加0.66萬元,為人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

(3)項(xiàng)目支出無。

(4)經(jīng)營支出,無此項(xiàng)支出。

(5對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,無此項(xiàng)支出。

(6)分配,無此項(xiàng)支出。

三、部門資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門共有固定資產(chǎn)10.45萬元,包括流動(dòng)資產(chǎn)0.43元,公務(wù)用車輛1輛,價(jià)值4萬元,其他固定資產(chǎn)6.02萬元。無自有辦公用房,無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。2017年本單位未安排購置設(shè)備。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.05萬元,其中:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.05萬元,主要用于辦公費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行, 比上年增加0.75萬,主要用于公用經(jīng)費(fèi),日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加 。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明)

(1)一般公共服務(wù)支出64.99萬元。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出21.17萬元。

3、2016年部門決算項(xiàng)目支出情況

本部門2016年無項(xiàng)目支出決算情況。

4、2016年部門決算政府采購情況

本部門2016年無政府采購情況。

5、2016年部門政府性基金決算支出情況

本部門2016年無政府性基金決算支出情況。

6、 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.89萬元,其中,無因公出國(境)費(fèi)用,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.89萬元,無購置車輛費(fèi)用支出,無公務(wù)接待費(fèi)。2015年三公經(jīng)費(fèi)決算2.9萬元,2016年三公經(jīng)費(fèi)較2015年減少1.01萬元,原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定減少接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

(1)因公出國(境)費(fèi)用支出情況

本單位2016年度無因公出國(境)費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年無購置車輛費(fèi)用支出;2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.89 萬元,較去年減少34%,年末公務(wù)用車保有量1輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)支出情況

本單位2016年度無公務(wù)接待費(fèi)。

五、本單位無專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋。

六、本單位無政府性基金。

附件:機(jī)關(guān)工委2016年決算.xls