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華陰市農(nóng)綜辦2016年度決算公開表

華陰市農(nóng)綜辦2016年度決算公開表

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)編制全市貧困村社會發(fā)展與經(jīng)濟(jì)開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)我市整村推進(jìn)連片開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃以及的編制、申報(bào)及組織實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)全市貧困地區(qū)的調(diào)研工作,根據(jù)貧困地區(qū)實(shí)際情況擬定貧困人口搬遷計(jì)劃,申報(bào)并負(fù)責(zé)實(shí)施;

4、負(fù)責(zé)全市扶貧貸款項(xiàng)目和互助資金項(xiàng)目資金計(jì)劃,監(jiān)督檢查扶貧貸款的投放使用情況;

5負(fù)責(zé)扶貧貸款項(xiàng)目庫的建立與管理工作;

6、積極做好扶貧資金和項(xiàng)目的爭取工作,并做好對已爭取貧困項(xiàng)目的高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工作。

7、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測工作及對外交流合作,并組織實(shí)施外資項(xiàng)目;

(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

華陰市扶貧開發(fā)辦公室,為市政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu),參照公務(wù)員管理單位,正科級建制,公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè):辦公室,財(cái)務(wù)室,基本建設(shè)股,社會事業(yè)股,農(nóng)發(fā)股,信息監(jiān)測中心等6個職能股室。

(三)部門決算單位構(gòu)成情況

單位名稱

性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管

理方式

在職

人數(shù)

退休

人數(shù)

離休

人數(shù)

1

華陰市扶貧開發(fā)辦公室

政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)

全額

54

2

0

2

?

?

?

?

?

?

二、部門決算收支情況說明

(一)2016年度收入支出決算變化情況

1、2016年收入總計(jì)為2810.76萬元?,較2015年收入總計(jì)1998.56萬元,增加812.2萬元,增長40.64%,主要原因是扶貧項(xiàng)目資金及人員工資增長。

2016年收入總計(jì)2810.76萬元,包括:

(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2810.76萬元,為市級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

(2)政府性基金收入無。

(3)事業(yè)收入無。

(4)經(jīng)營收入無。

(5)其它收入10.61萬元,全部為利息收入。

2、2016年支出總計(jì)2810.76萬元,包括:

(1)本年度財(cái)政撥款預(yù)算總支出為2810.76萬元?,預(yù)算基本支出為357.76萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出為284.07萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出為31.37萬元、商品和服務(wù)支出42.32萬元;

(2)項(xiàng)目支出2453萬元,主要為扶貧項(xiàng)目支出。

(3)經(jīng)營支出,無此項(xiàng)支出。

(4)對附屬單位補(bǔ)助支出,無此項(xiàng)支出。

(5)結(jié)余分配,無此項(xiàng)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。主要指安排保障本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行的各項(xiàng)資金。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.32萬元,主要是本部門機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及等各項(xiàng)支出。?

(三)政府采購執(zhí)行情況表

2016年度本部門無政府采購支出費(fèi)用。

(四)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。

精準(zhǔn)扶貧:是指針對不同貧困區(qū)域環(huán)境、不同貧困農(nóng)戶狀況,運(yùn)用科學(xué)有效程序?qū)Ψ鲐殞ο髮?shí)施精確識別、精確幫扶、精確管理的治貧方式。

(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出為4.4萬元,較上年增加2.3萬元,增長109.52%。其中,因公出國(境)費(fèi)用0元,與上年無增減變動;公務(wù)用車購置費(fèi)用0元,與上年無增減變動;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元,較2015年度增加2.3萬元,其原因?yàn)椋?016年開展脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作進(jìn)村入戶支出增加;公務(wù)接待支出為0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待人數(shù)0人,與上年無增減變動。2016年度公務(wù)用車年末保有量2輛,本年無增減變動情況。

四、附表:2016年農(nóng)綜辦部門決算.xlsx